@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

请问保险先交(当月交),工资后发(要押一个月工资)怎么做分录
答: 请问保险先交(当月交),工资后发(要押一个月工资),用其他应付款(代扣代缴) 缴纳保险:借:管理费用——社会保险费用(附件银行回单) 销售费用——社会保险费用 其他应付款(个人代扣代缴社保和住房公积金) 管理费用——住房公积金 销售费用——住房公积金 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 计提:借:管理费用——工资, 贷: 应付职工薪酬——工资 支付:借: 应付职工薪酬——工资(附件是工资表) 贷:其他应付款——社会保险费(个人代扣代缴) 其他应付款——住房公积金(个人代扣代缴) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 请问老师这样是正确的吗?
老师,1-5月工资中扣了失业保险,现在要退还给个人人,这个分录怎么做?
答: 您好,贷:其他应付款-失业保险(红字),贷:银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月工资扣了社保,后来公司员工离职了,社保最终没买,然后公司退钱回去给员工怎么做分录
答: 当时我做账的时候是 借:应该职工薪酬/其他应收款-代收代支社保,贷:银行存款 现在退回去相当于是没扣这这钱 自己算在工资里面 直接挂应付职工薪酬吗






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邹老师 解答
2016-04-25 09:46