月末借方的应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借 问
你的销项、进项是不是也有余额? 答
公司其中一位法人股东对其未实缴部分进行零元减 问
你好,同学 这个没什么影响的,减资 答
老师,请问一下,24年变更的股权,报23年工商年报的时 问
你好!按变更前的了。这个只是截止到23年12月31日。 答
老师,请教一下费用下的二级科目如何设置? 问
你好,你可以按照汇算清缴的期间费用明细表里面的项目来设置。 答
我想问一下口腔门诊发票商品和服务税收分类编码 问
你好你选择这个就可以了 答
请问保险先交(当月交),工资后发(要押一个月工资)怎么做分录
答: 请问保险先交(当月交),工资后发(要押一个月工资),用其他应付款(代扣代缴) 缴纳保险:借:管理费用——社会保险费用(附件银行回单) 销售费用——社会保险费用 其他应付款(个人代扣代缴社保和住房公积金) 管理费用——住房公积金 销售费用——住房公积金 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 计提:借:管理费用——工资, 贷: 应付职工薪酬——工资 支付:借: 应付职工薪酬——工资(附件是工资表) 贷:其他应付款——社会保险费(个人代扣代缴) 其他应付款——住房公积金(个人代扣代缴) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 请问老师这样是正确的吗?
老师,1-5月工资中扣了失业保险,现在要退还给个人人,这个分录怎么做?
答: 您好,贷:其他应付款-失业保险(红字),贷:银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月工资扣了社保,后来公司员工离职了,社保最终没买,然后公司退钱回去给员工怎么做分录
答: 当时我做账的时候是 借:应该职工薪酬/其他应收款-代收代支社保,贷:银行存款 现在退回去相当于是没扣这这钱 自己算在工资里面 直接挂应付职工薪酬吗
邹刚得老师 解答
2016-04-25 09:46