其他餐饮业,查账征收,销售对象都是个人,开的“餐饮服务”或者“餐费”等名目,请问在申报购销合同印花税时怎么填写数据?有朋友说是按“不含税营收+成本”的金额填写,请问对吗?
无忧无虑
于2020-01-15 18:12 发布 984次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你们没有合同 可以按不含税营收+成本来交纳的。 但是有的地方是要求按你含税收入来报的。 具体到时看你们税局的口径为准。
2020-01-15 18:31:39

你好,按照万分之三缴纳印花税,小规模纳税人减半征收。
2019-10-09 15:30:38

购入加销售的合同金额)乘以万分之三,小规模或者小型微利企业、个体户可以减半
2022-12-27 10:31:29

你好 有 小微是减半
2022-04-15 17:19:19

你好 财税〔2019〕13号 是这个文件里面说的减免 找下这个
2021-11-10 15:26:16
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