我公司是建筑劳务的总包方一般纳税人,开9%的增值税销项发票,这个月销售收入不含税917万。分包方只给我们开3%的进项发票,这个月的分包款不含税是500万、含税是15万。建筑总包方缴增值税是减去分包方的分包款后交税的。那我们12月交增值税应该是 (917-500)*9%=37.53万吗 还是(917-515)*9=36.18万呢 、还是917*9%-15=67.53万呢?求大神们指导一下。
饱满的毛巾
于2020-01-14 18:05 发布 1019次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-01-14 18:12
你好!
是简易计税吗?
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一般纳税人增值税是进项减销项,销售无发票的增值税可以减不 不行
2021-04-04 12:18:28

然后这些数据会产生在增值税纳税主表中,到时正式申报能比对通过吗?
2015-11-25 10:34:27

你好,对的是的,是这么做的。
2022-02-16 13:37:14

你好!
是简易计税吗?
2020-01-14 18:12:16

你好,是用于销售的都要办理入库
2019-09-27 10:03:35
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