送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-14 13:33

你好 将材料发给委托方公司 :借委托加工物资 贷原材料

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:35

支付上月税收滞纳金3000元会计分录怎么写?

meizi老师 解答

2020-01-14 13:37

你好  借营业外支出-滞纳金贷银行存款

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:42

你好!摊销本月自用无形资产3356元。分录怎么写?

meizi老师 解答

2020-01-14 13:43

你好 借管理费用-摊销费贷累计摊销

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:45

你好!结转本月应交未交增值税,37400元。

meizi老师 解答

2020-01-14 13:46

你好    你是一般纳税人吗 ? 你未交增值税  ?

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:49

这个公司是增值税一般纳税人。

meizi老师 解答

2020-01-14 13:53

你好 是的    未缴纳的增值税在未交增值税明细去体现    次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 你需要先把进项税和销项税等科目先结转

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相关问题讨论
你好,委托别人加工某一道工序 借:委托加工物资 贷:银行存款等科目 
2020-10-14 17:57:15
你好 将材料发给委托方公司 :借委托加工物资 贷原材料
2020-01-14 13:33:19
借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资                应交税费——应交增值税(进项税额)      贷:银行存款     最终收回时:  借:库存商品 贷:委托加工物资
2019-10-05 14:19:40
您好 发生材料的时候 借:委托加工物资 贷:原材料 支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) 贷;银行存款 加工收回 借:库存商品 贷;委托加工物资
2019-12-08 17:09:18
你好 计入委托加工物资
2018-10-24 17:28:14
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