送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-14 13:33

你好 将材料发给委托方公司 :借委托加工物资 贷原材料

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:35

支付上月税收滞纳金3000元会计分录怎么写?

meizi老师 解答

2020-01-14 13:37

你好  借营业外支出-滞纳金贷银行存款

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:42

你好!摊销本月自用无形资产3356元。分录怎么写?

meizi老师 解答

2020-01-14 13:43

你好 借管理费用-摊销费贷累计摊销

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:45

你好!结转本月应交未交增值税,37400元。

meizi老师 解答

2020-01-14 13:46

你好    你是一般纳税人吗 ? 你未交增值税  ?

拼搏的橘子 追问

2020-01-14 13:49

这个公司是增值税一般纳税人。

meizi老师 解答

2020-01-14 13:53

你好 是的    未缴纳的增值税在未交增值税明细去体现    次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 你需要先把进项税和销项税等科目先结转

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