老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师,你好。公司开出一份发票金额是24667元,客户会在这个月支付22379元,剩下的下个月付私账,这个怎么做账呢?
答: 你好 借:应收账款22379 银行存款2288 到:主营业务收入 应交税金—增值税
老师,你好。公司开出一份发票金额是24667元,客户会在这个月支付22379元,剩下的下个月付私账,这个怎么做账呢?
答: 你好 借应收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 下月收到 借其他应收款-私户 贷应收账款 私户转公户 借银行存款贷其他应收款-私户
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7月份开出的一份发票金额错误,现在做账时发现了,怎么处理?
答: 这个月做发票红冲处理


白小兔 追问
2020-01-14 09:51
meizi老师 解答
2020-01-14 09:55
白小兔 追问
2020-01-14 09:59
meizi老师 解答
2020-01-14 10:01