有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

老师,你好。公司开出一份发票金额是24667元,客户会在这个月支付22379元,剩下的下个月付私账,这个怎么做账呢?
答: 你好 借:应收账款22379 银行存款2288 到:主营业务收入 应交税金—增值税
老师,你好。公司开出一份发票金额是24667元,客户会在这个月支付22379元,剩下的下个月付私账,这个怎么做账呢?
答: 你好 借应收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 下月收到 借其他应收款-私户 贷应收账款 私户转公户 借银行存款贷其他应收款-私户
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
7月份开出的一份发票金额错误,现在做账时发现了,怎么处理?
答: 这个月做发票红冲处理





粤公网安备 44030502000945号



白小兔 追问
2020-01-14 09:51
meizi老师 解答
2020-01-14 09:55
白小兔 追问
2020-01-14 09:59
meizi老师 解答
2020-01-14 10:01