请教一个问题:收购业务资产时固定资产评估净值2亿元,共计1000项,交割实际盘点时,只有900项;请问入账开票时如何处理?是按评估报告的资产清单开票入账,还是按实际盘点的900项固定资产(将差异金额按比例分摊)开票入账,然后进行差异说明及解释

行歌
于2020-01-14 09:39 发布 1077次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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那剩余的一百项呢?是怎么做的
2020-01-14 10:41:32
同学你好
就是按照公允价值入账
2022-04-15 08:45:27
你好!你固定资产要入账,是要有发票的了。
2018-09-07 15:56:48
您好,现金入股,直接借:借:银行存款 贷:实收资本
固定资产看他占多少份额,如果占30%,就按300万作账务处理。借:固定资产 300 贷:实收资本300
2019-04-08 13:27:14
做减值处理,借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备
2019-04-04 10:06:22
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