- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-13 20:19
不要跨年,费用和成本发票不要跨年,收入也不能跨年
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您好!计入预付账款就可以了。
2016-12-29 09:22:55

专用发票一式三联,就是记账联、发票联、抵扣联,这个只有发票联、抵扣联给对方,记账联是自己做账务处理
2019-08-29 11:35:23

您好
请问发票金额跟支付的金额一致吗
2021-12-29 22:24:40

你好 专票可抵扣 所以要专票 他是要普票吗 是小规模吗 小规模不能抵扣要收普票
2019-07-31 09:42:11

你好 冲减6200的应收 剩下的20转入营业外收入科目
2020-08-05 09:28:08
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An 追问
2020-01-13 20:20
maize老师 解答
2020-01-13 20:22