送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2020-01-13 19:26

借:应交税费~销项税   贷:营业外收入

玲玲? 追问

2020-01-13 19:50

谢谢老师

玲玲? 追问

2020-01-13 19:51

已经开出发票的预收一年物业费送2个月,怎样做分录呢?是分录是?

杨@老师 解答

2020-01-13 19:55

按实际收的款项,借:银行存款   贷:预收账款,然后分14个月摊销

玲玲? 追问

2020-01-13 20:08

因为我已经开发票了,交了增值税,借:银行存款1030    贷:预收账款1000    应交增值税~销项税30

玲玲? 追问

2020-01-13 20:08

分摊是借:预收账款   贷:主营业务收入

玲玲? 追问

2020-01-13 20:08

是这样吗

杨@老师 解答

2020-01-14 13:23

是的,按期进行分摊

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
不含
2017-03-20 16:45:51
你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
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