送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-13 15:36

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

lenka~ 追问

2020-01-13 15:37

计提时候需要放应交增值税税  减免税吗?

lenka~ 追问

2020-01-13 15:38

可以放营业外收入  税费返还 吗?

lenka~ 追问

2020-01-13 15:38

其他收益是单独建立科目吗

bamboo老师 解答

2020-01-13 15:41

计提的时候不放
实际抵减的时候写分录就好 建议不要计提 
其他收益是要增加科目 不想单独增加的话 计入营业外收入也可以的

lenka~ 追问

2020-01-13 15:44

好的  谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-13 15:45

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好,计提应该是当月的
2020-01-10 09:37:38
一借应交税费增值税加计扣除贷其它收益抵扣 借应交税费未交增值税,贷应交税费,增值税加计扣除银行存款。
2020-01-02 16:59:52
如果是真实合理的,不用担心
2017-09-27 18:30:09
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2020-01-13 15:36:14
您好,您注销之前应该需要先进项税额转出的,您还有库存吗
2019-08-26 12:05:15
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