- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-13 15:36
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
相关问题讨论

你好,计提应该是当月的
2020-01-10 09:37:38

一借应交税费增值税加计扣除贷其它收益抵扣
借应交税费未交增值税,贷应交税费,增值税加计扣除银行存款。
2020-01-02 16:59:52

如果是真实合理的,不用担心
2017-09-27 18:30:09

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2020-01-13 15:36:14

您好,您注销之前应该需要先进项税额转出的,您还有库存吗
2019-08-26 12:05:15
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