老师,8月开票了,要交增值税税款1100元.9月份交了税款1100,然后9月份又把这张发票红冲了,这样就有了留底,请问红冲的这个怎么做会计分录
人生旅途
于2020-01-12 23:19 发布 777次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-12 23:21
借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费-1100
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你好 你们之前做账分录怎么写的。 意思是业务取消了是吗
2020-06-17 10:41:30

借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费-1100
2020-01-12 23:21:30

红冲这个不是冲掉销项税额 负数么,你咋是进项税额留底?
2020-01-10 17:53:47

会计分录:
1. 应收票据:借:其他应收款 xx 元;贷:应交税费-红冲增值税专用发票 xx 元;
2. 应付票据:借:应付票据 xx 元;贷:应付款-采购材料费 xx 元;
拓展知识:红冲增值税专用发票是指纳税人购买货物、接受服务后,由税务机关在财政、税务机关系统中产生的税务凭证,可作为纳税人减免应纳税款的依据,也是税务机关收取税款的凭证。
2023-03-25 15:56:19

你好,是进项红冲的发票?
2022-01-17 15:26:48
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