送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-12 23:21

借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费-1100

人生旅途 追问

2020-01-12 23:31

老师,我有增值税的那个月我都计提了增值税,借应交税费-应交增-转出未交增,贷应交税费-未交增,我是不是还要做进项和销项分别转到应交税费-增-转出未交,才能结平

郭老师 解答

2020-01-12 23:36

你好,是的,

上传图片  
相关问题讨论
你好 你们之前做账分录怎么写的。 意思是业务取消了是吗
2020-06-17 10:41:30
借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费-1100
2020-01-12 23:21:30
红冲这个不是冲掉销项税额 负数么,你咋是进项税额留底?
2020-01-10 17:53:47
会计分录: 1. 应收票据:借:其他应收款 xx 元;贷:应交税费-红冲增值税专用发票 xx 元; 2. 应付票据:借:应付票据 xx 元;贷:应付款-采购材料费 xx 元; 拓展知识:红冲增值税专用发票是指纳税人购买货物、接受服务后,由税务机关在财政、税务机关系统中产生的税务凭证,可作为纳税人减免应纳税款的依据,也是税务机关收取税款的凭证。
2023-03-25 15:56:19
你好,是进项红冲的发票? 
2022-01-17 15:26:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...