送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-12 22:14

您好,银行存款应该做错了吧,直接调整做错的分录就可以了
借 应交税费  733.08  贷 管理费用733.08  
借 银行存款  733.08贷 应交税费733.08

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您好,银行存款应该做错了吧,直接调整做错的分录就可以了 借 应交税费 733.08 贷 管理费用733.08 借 银行存款 733.08贷 应交税费733.08
2020-01-12 22:14:38
工会经费不应该在公司账套,工会应该单独建账
2019-04-26 21:57:38
你好同学,分录贷方科目应该是应付职工薪酬社保,不是应交税费社保。
2020-01-12 18:50:30
错了的红冲了,然后按照正确的来做
2020-01-10 13:39:35
入账时可以入暂支款:其他应收款-暂支款-XX员工,贷:银行存款,等收到发票了再 借:管理费用-办公费 应交税费-进项税 贷:其他应收款-暂支款-XX员工 吗? 可以
2019-09-19 11:47:57
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