送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-01-12 16:37

你好,可以按照暂估价入成本,等到发票收回来的时候冲红,再按照发票金额入账。

小辣椒 追问

2020-01-12 16:48

12月份,收到发票就是2020年3月份,是把这张发票放到2019.12月份的暂估成本?

宇飞老师 解答

2020-01-12 16:59

如果金额没变直接把发票放在12月就好。

宇飞老师 解答

2020-01-12 17:02

然后在3月借:成本-暂估(红字)   借:成本    贷:应付账款-暂估(红字)  贷:应付账款,等于这个就没有暂估的款了

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