送心意

青椒老师

职称注册会计师

2020-01-12 16:32

你好,这个不管业务招待费发生额是多少,都是要进行纳税调增的

西红柿 追问

2020-01-12 17:17

不是吧,好像以前有老师说过如果招待费发生额的60%=销售收入的0.5%,就不用调增了,不知道是不是当时没有认真听课,听错了

青椒老师 解答

2020-01-12 17:20

招待费的60%=销售收入的0.5%,那就能税前扣除60%,剩下的百分之40还是要做纳税调增的。

西红柿 追问

2020-01-12 19:10

好的,谢谢老师

青椒老师 解答

2020-01-12 20:12

好的,不客气,如果对回答满意,请给个五星好评谢谢

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相关问题讨论
包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
汇算清缴业务招待费,我们公司上年没有收入,业务招待费全部调增
2020-05-19 14:59:44
您好,同学,可以税前扣除的金额是70.5,纳税调增金额是业务招待费*40%。
2020-05-08 11:26:35
你好,可以做进去,但是只要填表,汇算清缴会自动减除的
2020-01-10 20:27:22
您好 业务招待费每年汇算清缴时,必须调增 800*0.6=480 200000*5/1000=1000 按480扣除
2019-12-17 16:08:16
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