老师,我在年终做了本年利润结转后,因为向上级单位上交了前两年一直未交的18万,但在资产负债表里他出现在预付账款和应付利润里面,我不知道是哪里错了,具体见图片
lily
于2020-01-12 16:28 发布 472次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-12 17:12
你这个愤怒里面你之前确认了应该付给这个街道的是应付利润,但是你支付的时候为什么又变成应付账款的了?那么你之前去了应付利润,你在最后支付的时候,你就是借应付利润贷银行存款,而不是应付账款。
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“应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。
“应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。
实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2022-02-11 15:34:55

你好,可以通过未分配利润的期末余额减去期初余额计算本年实现的 利润
2017-09-22 17:35:45

公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33

您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52

你这个愤怒里面你之前确认了应该付给这个街道的是应付利润,但是你支付的时候为什么又变成应付账款的了?那么你之前去了应付利润,你在最后支付的时候,你就是借应付利润贷银行存款,而不是应付账款。
2020-01-12 17:12:11
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