#提问#上个季度收款未开发票,可是我做账跟报税都确认收入了,这个季度才把上个季度的未开的发票开出来了,请问下我这个季度该怎么处理啊?
oぃSomnu┌.|
于2020-01-12 13:49 发布 1638次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-01-12 14:03
你好 这季度把未开票收入分录冲掉,按发票来重新做账。
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你好 这季度把未开票收入分录冲掉,按发票来重新做账。
2020-01-12 14:03:09

您好
可以这样账务处理
借:应收账款
贷:预收账款(待转销售收入)
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
确认收入
借:预收账款(待转销售收入)
贷:主营业务收入
2022-01-23 23:00:10

你好!
开票就需要确认收入缴纳增值税的。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-01-23 21:38:41

你好 实际发货 不是应该和你们开票的情况一致的吗 你们公司是什么情况
2020-08-04 13:37:58

你好 用你们内部的销货单就可以
2019-03-18 10:10:55
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