老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

#提问#请问公司没有建帐,但又开出去过发票,财务报表可以零申报吗?增值税要申报开票金额,那如果财务报表零申报会存在什么问题吗?
答: 不可以的 明显的账实不符
请教老师一个问题,房地产预缴税,开出零税率发票,增值税申报表如何申报?因为尚未交房,为让客户享有契税减免优惠,开具零税率发票。过去申报增值税时,只是在增值税申报表附表四中填入增值税预申报金额就可。现在开具了零税率发票,如何申报填列申报表 ?
答: 您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,不知道有一笔代开发票的业务,已经零申报了财务报表,我可以不去大厅更正信息吗,财务报表已申报,增值税未申报
答: 你好,信息有误是需要去做更正的








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大胆的导师 追问
2020-01-12 12:32
郭老师 解答
2020-01-12 12:53