你好邹老师,我们和隔壁公司公用电费,但只能收到一张专票。上个月收到发票,我做分录:借:管理费用450,进项税50贷:现金500,这个月我开出发票给隔壁公司,借:现金200,贷:其他业务收入150,销项税50。账务上怎么分别做分录
Christine
于2020-01-12 11:39 发布 692次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,职工个人拿的这个钱,你们不打算还钱吗?
2023-03-09 10:02:15

您好,您属于代收代付,不计算收入,管理费用只计算属于自己的那部分
借管理费用 其他应付款 应交税费 贷 现金
借 现金 贷 其他应付款 应交税费
2020-01-12 12:52:44

你好 你们开发票的税额这么高吗?
2020-01-12 11:44:36

您好,您属于代收代付,不计算收入,管理费用只计算属于自己的那部分
借管理费用 其他应付款 应交税费 贷 现金
借 现金 贷 其他应付款 应交税费
2020-01-12 12:47:28

哦,两种可能。一种是你们单位赠送,需要视同销售,还有一种是你销售给A公司,然后A公司又给你提供了服务。比如管理费用是租金吧,他用你租A公司的房子,然后还销售给他
2024-06-14 13:32:59
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