老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

哪个老师指点一下,收到货款比预付款与应付账款的差大,怎么做账?借:银行存款2100 应付账款1600贷:预付账款 1900 ? 1800
答: 你好,你们是收到的预付款比应付款多吗?
你好 老师 我平常是月末一次性做账 平常有预付账款的 我也没有管 就是月末的时候一次性入了应付账款 再贷银行存款 我总觉得哪里漏了点什么 是吗 老师
答: 你好,你们预付账款都在应付账款反映吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
是代账的,之前应付账款是1万,上个月看到付款水单老板付了1.2万元,做账的时候直接做的是借应付账款1.2万,贷银行存款1.2万,在生成报表的时候多出来的0.2万就是成了预付账款了,接下来怎么处理这个预付了?
答: 先挂那里吧









粤公网安备 44030502000945号



赵小可 追问
2020-01-12 10:24
小惑老师 解答
2020-01-12 10:31
赵小可 追问
2020-01-12 10:35
小惑老师 解答
2020-01-12 10:49