房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
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外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答
小规模专票减免的2个点增值税怎么做分录呢 问
您好,这个不用做分录的 答

12月红冲以前月份开的发票,又重新开了一套红冲的金额,红冲的票在以前月份已经到账,这个分录怎么做
答: 您好,红冲发票后开具蓝字发票没有。
之前做暂估入账,收到发票做的红冲分录是按照收到的发票金额进行的红冲,现在需要如何更改比较何适?
答: 你好,收到发票应当按之前入账金额冲销,然后根据发票入账才是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前7月开了一张发票给客户,款已经收到,9月的时候,客户发现发票打印不完全,我们把7月的发票已经在9月红冲了,请问9月做账的时候怎么做这笔分录?12月补正确的发票,款项7月已经收到
答: 9月开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数,





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LIULINA 追问
2020-01-11 17:12
LIULINA 追问
2020-01-11 17:14
洛洛老师 解答
2020-01-11 18:16