老师,我们第四季度收入是9534.37 增值税额是286.03 但是这个月又给客户补开了已经做无票收入的12580.4元的发票,增值税额365.99 请问增值税申报时候该怎么填写呢? 账上已经红冲 ,就是增值税申报时候 不知道该怎么填
学员weeffd
于2020-01-11 15:27 发布 494次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-11 15:29
你这个就是按9534.37的金额申报的
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这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03

是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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