老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师,外贸公司12月第一次出口,共出口两笔,请问确认收入时是按12月1日汇率转换人民币确认吗?如果当月没有结汇,需做汇兑损益分录吗?
答: 你好,是按照12.1号的汇率计算收入,没有结汇就不出现汇兑损益的情况的
老师,请问,我公司7月出口确认收入10万美金,7月1日汇率6.8716,8.2日待核查户收到该笔货款10万美金,并于当日结汇,8.2日汇率6.8996,结汇到账人民币688160.00元,汇率6.8816,这样我收到外汇和结汇时的分录应该怎么做呢?
答: 学员,您好,7月份确认收入时,借:应收账款-美元, 贷:主营业务收入,本位币是人民币的话,月底要对应收账款进行汇兑损益调整,收到外汇时,借:银行存款-美元,贷:应收账款-美元(10*月底汇率),结汇时,借:银行存款-人民币688160,借:财务费用-汇兑损益(差额),贷:银行存款-美元(10*月底汇率)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月份的出口贸易,按当时的汇率折成人民币。6月份才收到结汇款,汇率比3月低了,因此人民币也比账上的金额少了。这中间的差异是不是汇兑损益?怎么做分录?
答: 您好,是汇兑损益,分录,借:财务费用-汇兑损益,贷:银行存款-外币,0,人民币。







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