支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

老师,请问一下,公司从19年1月份开始开了很多进项发票,都还没有入账的,待需要抵扣认证的时候才选择性的认证一些发票入账。我想请问一下,是继续按之前会计这么做,还是全部入账放入待抵扣进项税里,公司有简易计税项目偏多,一般计税项目相对少一些。
答: 同学您好,规范来讲,未认证的确实也要先做账的。
进项发票已经入账,税额先不抵扣,进入待抵扣进项税额科目,那么,这张发票放在本月,还是进项抵扣的月份呢
答: 您好,进项发票放在本月。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司垫付地勘的水费和污水费,抬头发票是我们公司,对方要抬头他们公司发票怎么处理?然后我应该怎么入账?进项税可以抵扣吗
答: 你们垫付的款项 如果对方会把钱给你们 你们不计入成本费用 不抵扣进项

