老师,我公司是收款方,给对方把发票开了,但是对方少付了一部分款给我公司,只有几毛钱,怎么处理呢?
Lillie
于2020-01-10 15:38 发布 5004次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-10 15:38
您好,建议计入财务费用——现金折扣科目
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这个达到收入确认条件,就是需要做收入。如果是没有达到收入确认条件,就是预收账款
2019-08-27 16:52:54

您好,年底还没开发票,预收账款年底不用处理,等到开发票时再冲预收账款
2021-10-27 22:38:12

你好 按你们的合同金额来确认就可以了。
2020-07-24 05:43:13

这个可以计入销售费用,然后冲应收账款啊。
2018-05-22 09:30:41

你好,可以慢慢开发票确认收入,冲销应收账款的负数
2017-04-10 15:13:23
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