送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-10 15:17

你好 同学先冲减50%的预提  借:管理费用 负数 贷:应付账款  负数 然后按发票来做,不用以前年度损益调整科目 因为一正一负抵消了。

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你收到50%的发票,你只能冲减50%的费用,剩下的发票还会来的,不用调整19年计提的费用
2020-01-10 11:47:57
你好 同学先冲减50%的预提 借:管理费用 负数 贷:应付账款 负数 然后按发票来做,不用以前年度损益调整科目 因为一正一负抵消了。
2020-01-10 15:17:00
同学你好 是什么会计准则呢
2021-05-24 11:09:21
如果在2019年调账 你要做借:应付账款,贷:以前年度损益调整—管理费用 借以前年度损益调整—管理费用 贷利润分配--未分配利润
2019-03-07 09:12:16
您好,同学,是的,需要通过以前年度损益调整科目。
2020-04-03 15:16:13
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