老师:2019年12月预提了审计费用,当时没有收到发票,预提是按不含税的,借:管理费用,贷:应付账款,这个月2020年收到了50%的发票,剩余的发票后续会到,我应该如何做账?是不是涉及到了以前年度损益,求教老师整套完整的会计分录该怎么做?
Vivi-ylw
于2020-01-10 15:03 发布 2129次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

你收到50%的发票,你只能冲减50%的费用,剩下的发票还会来的,不用调整19年计提的费用
2020-01-10 11:47:57

你好 同学先冲减50%的预提 借:管理费用 负数 贷:应付账款 负数 然后按发票来做,不用以前年度损益调整科目 因为一正一负抵消了。
2020-01-10 15:17:00

同学你好
是什么会计准则呢
2021-05-24 11:09:21

如果在2019年调账 你要做借:应付账款,贷:以前年度损益调整—管理费用 借以前年度损益调整—管理费用 贷利润分配--未分配利润
2019-03-07 09:12:16

您好,同学,是的,需要通过以前年度损益调整科目。
2020-04-03 15:16:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息