老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答

计提地方各项基金垃圾处理费如何做会计分录
答: 借:税金及附加 贷:应交税费-垃圾处理费
A企业2017年1月5日购入b企业2017年1月1日发行的2年期债券,票面利率12%,实际利率10%,债券面值每张1000元,企业按1060元的价格购入60张,该债券每年付息一次,最后一年归还本金并付最后一次利息。假设a企业按年计算利息,a企业计提利息并按直线法摊销溢价的会计处理如下:要求:根据以上经济业务,编制2017和2018各年相关会计分录。
答: 你好, 2017年1月5日, 借:债权投资—成本 60000 (1000*60) —利息调整 3600 贷:银行存款 63600 (1060*60) 2017年12月31日, 借:应收利息 7200 (60000*12%) 贷:投资收益 5400 债权投资—利息调整 1800 (3600/2) 收到利息, 借:银行存款 7200 贷:应收利息 7200 2018年12月31日, 借:应收利息 7200 (60000*12%) 贷:投资收益 5400 债权投资—利息调整 1800 (3600/2) 收到最有一起利息及本金时, 借:银行存款 67200 贷:应收利息 7200 债权投资—成本 60000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提费用的时候会计分录如何处理,发票到账的时候会计分录如何处理?
答: 您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。

