老师 我和客户有这样一个情况 我先给客户开专票280000,随后客户拉货的时候没有拉完,只拉了250000 所以公户给我打款250000 这样就等于我多给客户开了30000的增值税专用发票 我只收到250000 我的账上多了一个30000的应收账款 但是客户却说 他的账上已清了 收了多少货 付多少钱 问题有两个 他多收了票 他的账是怎么清的呢?问题二 这样我的账如何清呢?

会计
于2016-04-22 06:20 发布 1105次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-04-22 08:58
这是去年8月份的业务了 怎么作废啊?都做账了
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你好,折扣为100*1%=1万,实际收到=100%2B9-1=108万元
2021-12-20 17:32:01
学员你好,具体问题是什么
2023-01-04 15:10:35
借预收账款 214010.7贷主营业务收入189390 应交税费应交增值税销项税额24620.7
2023-12-18 09:11:34
是的,就是那样做就行
2025-07-06 16:19:29
你好,同学,应收账款为1000*90*1.13=101700
2022-03-07 00:00:53
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2016-04-22 08:27
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2016-04-22 17:55