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甜美的台灯
于2020-01-09 15:18 发布 3904次浏览
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-01-09 15:19
你好!计入主营业务收入就可以,你们是开票方还是收票方?具体销售的是什么?
甜美的台灯 追问
2020-01-09 15:21
收票方,不是免税吗,做到收入,不是要交税?
技术开发满足备案后,可以免税
2020-01-09 15:22
发票那税率一栏写的免税
QQ老师 解答
2020-01-09 15:23
你好!你们是收到发票方,发票是免税的对吗?全额计入你们的成本或费用
2020-01-09 15:25
如果是开票方呢?
2020-01-09 15:28
是我们自己开出免税发票,怎么做账啊?
2020-01-09 15:30
你好!你们开给自己的,还是对外开发票?
2020-01-09 15:32
自己对外开
2020-01-09 15:38
你好!你们按发票确认后入就可以,享受政策申报的时候填写相关栏次就可以
2020-01-09 15:45
增值税和企业增值税都这样吗?
你好!免税的发票增值税应该是没有税金的
2020-01-09 15:46
谢谢老师
不客气 欢迎下次提问
2020-01-09 15:47
还有一个,我印花税计提了400,但是报税时只需要交200,有200是财政规定营业账簿减免的。改怎么做账?
2020-01-09 15:48
你好!转入营业外收入,或原分录红字冲回差额
2020-01-09 16:01
好的,转入营业外收入,还要交企业所得税啊?
2020-01-09 16:03
你好!原分录冲回也影响企业所得税的
2020-01-09 21:13
请问上季度有一笔不开票收入,已经申报过不开票收入了,现在12月客户又要求开票了。是小规模,开的是普票,也没有超起征点。现在增值税那里应怎么样申报啊?
2020-01-09 22:04
你好!无票收入填写负数,有票收入按发票金额填写
2020-01-10 09:01
一般公司加入什么协会的,缴交了团体会费的那种票据,能做外账吗,怎么做?
2020-01-10 09:11
你好!这是新问题需要重新提问,谢谢!
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QQ老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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