- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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没开销项票的话,预交的税金是不能抵的,那就0申报增值税
2020-01-09 11:54:20

你好,你是暂估收入吗?
2020-12-03 10:33:22

暂估的什么呢?收入吗?收入不用暂估
2019-01-14 11:09:12

实交增值税=开票收入的销项税额-暂估收入的销项税额-进项税额是错的,暂估的收入是要交税的 ,在申报12月的增值税的时候要在未开具发票一栏填写,在填报1月份的报表时在未开具发票一栏填写暂估的负数,这样就冲平了
2017-06-01 11:35:06

你好,根据谨慎性原则要求,是不能做收入暂估的,不需要做销项税额的
2018-04-28 10:15:59
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