老师,我是承租方12月份收到7至12月份的租金分票,但我9月份没票回来时已做了7-9月份的租金分录,我12月份收到发票时要怎么做已做的三个月冲减出来做分录

柠檬
于2020-01-09 10:53 发布 873次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-09 10:57
有差额么,没有不需要调之前,你后面这个补上就可以,
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有差额么,没有不需要调之前,你后面这个补上就可以,
2020-01-09 10:57:27
你好 借预付账款 贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款 按月分摊下费用
2019-11-21 11:34:21
你好,借预付账款,贷银行存款,借管理费用--租赁费,贷预付账款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2019-07-31 21:47:39
你好
借:预付账款
贷:银行存款
2019-06-15 23:11:15
借长期待摊费用 贷其他应付款 摊销的时候做费用借管理费用-租赁费 贷长期待摊费用。
2018-12-06 12:00:54
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