老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

你好:2019年12月份没有计提年终奖,因为没有确定数额,1月份还能计提并发放吗?
答: 12月先按大致这个先去计提,这个才可以参与汇算清缴,你先做账上,反结账去计提,
要到年底了,12月份要计提年终奖吗?如果具体年终奖的数额还不确定,可以等到2月份发年终奖的时候直接计提发放吗?那这个费用是算2018年的了吗?
答: 你好!要计提的。你到2月再发也可以,但是账上没那么好做,而且要在汇算清缴之前。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
跨年度工资未发放未做计提,不确定什么时候发放,是不是等发放当月全额计提并发放?
答: 同学, 跨年度计提的工资,如果在汇算清缴之前没有支付,是要做纳税调增的。 比较正规的情况下是实际产生工资的时候计提,根据权责发生制,跟什么时候发生并无太大关联。

