老师,我是做外账的,我每月结转销售成本时是按我们销项票上的产品对应着进项票上的产品、金额一一结转的,没有的就暂估,但存在一个问题成本与收入相差太大,我们是做钢材的没有什么费用票来冲,只有一些吊装费这些,这我怎么处理呀
红叶
于2016-04-21 15:17 发布 1412次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-04-22 11:11
是商业公司,我是按进项票来结转的,但每月认证的进项有些产品当月没销售就没结转,就是结转时2015年开的进项产品成本低,现在销售高就存在很大的差额,我就不知道怎么处理了
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赵老师 解答
2016-04-21 16:54