老师 想问一下 我们是购买方 对方是销售方 对方几个月前多给我们开了一张发票 上个月要我们提出申请做了红冲 这个月我们做进项税额转出的时候 发现对方开在原来的基础上多开了一张红字发票 让我们需要做的进项转出多加了一倍 但是已经跨月了 应该怎么处理?
陈晞
于2020-01-08 18:07 发布 1239次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-08 18:09
意思是红字信息表和红字发票开错?那要求对方补开蓝字,你这个红字这个需要对这个去转出才可以
相关问题讨论

你好,你们收到进项发票后认证抵扣了吗?
2019-10-21 15:09:22

你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53

你好,就是交了就退,比如软件行业就可以享受,你这个情况跟即征即退没有关系,进项多了可以留抵,销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03

可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41

是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。
账务处理就是
将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。
再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
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陈晞 追问
2020-01-08 18:15
maize老师 解答
2020-01-08 18:22