老师,我想问一下,我司19年发生业务招待费70000元,营业收入80万,税法只允许报4000元,主营业务收入纳税调增66000元,那调增后需要交的企业所得税应该如果做分录
安详的小蝴蝶
于2020-01-08 17:23 发布 1103次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-08 17:25
你好 这个调整处理 看你们最后的利润是否有盈利。 盈利直接做企业所得税的计提和缴纳就行了
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您好!还包括其他业务收入。
2016-12-09 10:03:07

主营业务收入%2B其他业务收入
2020-03-15 08:57:00

你好,主营业务收入,其他业务收入才是组成计算广告费和业务招待费的收入基数。
2021-12-04 11:13:03

你好 这个调整处理 看你们最后的利润是否有盈利。 盈利直接做企业所得税的计提和缴纳就行了
2020-01-08 17:25:39

包括主营业务收入和其他业务收入
2019-05-02 13:03:19
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安详的小蝴蝶 追问
2020-01-08 17:30
meizi老师 解答
2020-01-08 17:37