老师,公司12月27号付了2019.12.31-2020.6.30的物业费,12月的账,我就直接借预付账款 贷银行存款,昨天报了十二月的税,但是今天收到了票,开的是12.31的,请问这有什么影响么
粉色小绵羊
于2020-01-08 13:59 发布 767次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-08 13:59
这个没关系的,发票可以下个月入账的
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这个没关系的,发票可以下个月入账的
2020-01-08 13:59:50

不影响的
你从一月份开始摊销就可以
2020-01-09 09:52:49

您好,这个是对的,对
2022-09-21 21:39:46

你好是的,是你这样处理
2018-08-10 16:10:28

预付账款的时候 应该借方预付账款100贷方银行100 购货的时候 借方商品120 贷方预付账款100 应付账款20 挂应付账款 再付款的时候 借方应付账款20贷方银行20 这样就对了
2018-11-07 14:01:55
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