- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-08 13:57
您好,12月份
借:其他应付款/长期待摊费用
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
20年的时候分期摊销
相关问题讨论

您好,12月份
借:其他应付款/长期待摊费用
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
20年的时候分期摊销
2020-01-08 13:57:35

同学你好,
借,管理费用一办公费
贷,银行存款等;
2022-03-23 18:12:36

你好,可以计入管理费用办公费科目下核算。
2020-06-03 14:04:47

你好,计入管理费用-办公费
借:管理费用-办公费 贷:银行存款/库存现金
2020-05-06 16:23:10

您好,在完工之前,发生的支出,没有收到发票的,借;预付账款,贷:现金或者银行存款,收到发票后,借;在建工程-办公室工程,贷:预付账款等科目。完工以后,借;固定资产,贷:在建工程-办公室工程。
2017-09-28 18:58:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
漂流瓶 追问
2020-01-08 14:12
宸宸老师 解答
2020-01-08 14:14
漂流瓶 追问
2020-01-08 14:18
宸宸老师 解答
2020-01-08 14:52
漂流瓶 追问
2020-01-08 15:33
宸宸老师 解答
2020-01-08 15:44