送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-08 12:32

你好,就是抵扣760。

翎翎 追问

2020-01-08 12:37

不行的,我三张表就上面这样填的,显示申报失败,原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jssw_svr016,异常原因:1010410006000058:优惠台账中限额减免金额不足,本次剩余余额:480.0 对应征收品目为:101017302 减免性质代码:0001129914 税收减免税务事项:购置增值税税控系统专用设备抵减增值税

郭老师 解答

2020-01-08 12:38

你这个760怎么回事
是不是之前的我这边是一年之内的可以抵扣。

翎翎 追问

2020-01-08 12:46

没抵扣钱表四中期初一直都有760元,这个月要抵扣了我就填了表四中的本期实际抵减税额,然后填了其他两张的数据,老师,我这是哪里错了呀

郭老师 解答

2020-01-08 12:47

不是,我是说你这个760是不是有之前年度的?

郭老师 解答

2020-01-08 12:47

是不是超过了一年。

翎翎 追问

2020-01-08 12:52

第一次都买税控盘+维护费的是2018年11月15日的

郭老师 解答

2020-01-08 12:56

那你问下你税务局超过一年的允许你们抵扣吧。

翎翎 追问

2020-01-08 13:00

好的,谢谢老师,最后麻烦问下,如果是这个金额,我这些都填的对吗?还缺吗?

郭老师 解答

2020-01-08 13:03

你好不缺的。

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您好,一般纳税人需填写3张表单:《增值税减免税申报明细表》减税项目、《增值税纳税申报表附列资料(四)》和主表《增值税纳税申报表(一般纳税人适用》23栏“应纳税额减征额”。 将抵减金额填入第23栏“应纳税额减征额”时,需区分情况;当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2021-01-05 09:58:11
同学 您好 按照《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)规定抵减应纳税额的,不需办理备案手续。
2019-01-09 15:13:30
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