老师,我想问一下,做外账的让做出纳的从对公账户里面转了2万元到老板的私户里用来做现金周转。这时候我们做内账的应该是把这笔2万块钱做分录为:借:管理费用 贷:银行存款。但是出纳员还要再将这2万元逐笔对应开支写费用单。然后费用单又要交给做内账的。那这个时候这笔2万元的费用在做内账这里又要怎么写分录?会不会在对公账户支出钱的时候写了分录,在出纳又交单过来的时候再写分录,岂不是会写重复开支了?
小花猫
于2020-01-08 11:01 发布 929次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,第一笔借:其他应收款 贷:银行存款才对
2020-01-08 11:04:41
借 银行存款, 借: 管理费用 -其他(红字)
2016-05-11 16:23:42
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好,可以计入营业外收入或冲管理费用
2018-09-07 18:21:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息