老师,我想咨询一下,就是7-9月收到的租金6000 我已经确认收入了 然后10-12月的6000我确认收款,没有确认收入 相当于应收挂着6000,然后呢 租金到期了 1月交来6000,物业说开三个季度我一下子没有想那么多给人家开18000 相当于应收应该是18000才能冲掉这个发票 但是现在的应收加起来是12000。那么我之前上个季度确认收入6000我现在应该如何做账
守望
于2020-01-07 17:35 发布 785次浏览
- 送心意
小陈
职称: 初级会计师,中级会计师,注册会计师
2020-01-07 17:38
你现在哪个6000元不知道如何入账
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你现在哪个6000元不知道如何入账
2020-01-07 17:38:46

这个有风险这个,借发出商品 贷库存商品,你收款再做收入吧,那这个收款做借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税, 借主营业务成本 贷发出商品,不过被税局稽查到有罚款,原则是发出商品就需要做收入了
2020-05-25 10:28:47

借应收账款,贷应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-12-05 11:27:30

你好,那就今年确认收入申报就可以了,
2020-04-10 12:19:41

你好,可以根据相关项目完工进度做收入确认的 ,借方计入应收账款核算
2018-02-24 11:02:25
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守望 追问
2020-01-07 17:59
小陈 解答
2020-01-07 18:03