老师,今年年底我把公司的预收预付冲账转到应收或应付里,那去年的是不能转的吗,我看到报表里预收预付里还有余额

招力
于2020-01-07 15:59 发布 1115次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-07 16:10
你好 你可以调整过来 同一个客户下面的科目
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你好 你可以调整过来 同一个客户下面的科目
2020-01-07 16:10:27
有重分类调整吗。
2017-06-24 18:09:14
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2016-12-26 14:23:49
18年年底的时候只做了应收预付,19年的时候把应收预付拆出来做了应付预收余额,可以
2019-09-25 09:54:54
您好!可以的。
2016-12-26 14:46:06
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