老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

冲红增值税专用发票的过程中(红字增值税税专用发票信息填开)对应的蓝字增值税专用发票信息 发票的代码跟号码是新的发票号码,还是之前填错的发票号码代码
答: 你好,是之前的这次开错需要红冲发票的号码及代码。
冲红增值税专用发票的过程中(红字增值税税专用发票信息填开)对应的蓝字增值税专用发票信息 发票的代码跟号码是新的发票号码,还是之前填错的发票号码代码
答: 你好,是错的好吗,新的还没出来呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们收到一张增值税专用发票 是4月份开的12月份才给我们的 我们7月份换税号了 现在怎么做
答: 您好!这样的直接退回去重新开。







粤公网安备 44030502000945号



赛罗妈 追问
2020-01-08 11:05
汪晨老师 解答
2020-01-08 15:07