你好,我是外贸出口企业,11月份有张进项发票我已经做退税认证,后发现票开错了,又让对方开了红字和蓝字,那我该怎么申报增值税,蓝字我12月份又做了退税勾选
信和会计服务
于2020-01-07 15:21 发布 744次浏览
- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
相关问题讨论

你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:57:30

你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:54:49

你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:57:33

你好,填写在附表二中第24栏。
2019-04-13 22:29:49

你好,你看下你这个产品有退税率吗?如果有的话,你不管开不开发票,他都是一样的,除非你们申请出口退税,你税务局规定那边必须有发票才行,
你是生产还是商贸的?
2024-05-24 19:30:16
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