老师,你好!我们公司账上直接付款给旅游公司10万元 现在旅游公司开普票过来了 名称是旅游费和代订交通费。我分录该怎么写。可以直接进成本吗? 付给旅游公司的款写应付账款吗?
Vicki C
于2020-01-07 11:27 发布 984次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-07 11:28
你好 这个旅游费是什么业务发生的 是员工出去旅游发生的吗?还是啥业务?
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你好 这个旅游费是什么业务发生的 是员工出去旅游发生的吗?还是啥业务?
2020-01-07 11:28:10

你好,用旅游公司的发票计入管理费用—福利费
2019-09-04 13:54:09

你好 可以直接退款 你之前收款怎么做账 做相反分录冲
2019-10-23 11:33:18

您好,不能抵扣的,只能做成本费用处理的。
2017-05-12 18:18:56

你好,开专票抵扣不了增值税,因为这个属于福利费。
2024-08-06 09:30:16
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Vicki C 追问
2020-01-07 16:58
meizi老师 解答
2020-01-07 17:01