- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:财务费用-利息收入 借方红字
借:银行存款 借方蓝字
2020-01-07 10:54:45
同学,你好,你要查下是哪里出问题了
2023-02-16 14:00:16
您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。
2020-06-01 10:32:56
你好 收到商品了暂估的
2023-12-12 11:41:16
都要做账的,开出去的发票都得做账,即使没有银行,流水的,没有收到钱的也得做
可以在这个月补上
2022-04-13 08:43:27
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