老师你好!我们是建筑公司,19年12月份建设单位因没有说明需要专项发票,公司开的是普通发票,月底退回,公司专项发票不足,税务局系统升级,不能领取,现在公司出现跨年度进项发票多,成本票也多,但是预收账款过多,开票收入不够,怎么能够解决该问题?能不能预收账款走未开票收入,元月份建设单位要专项发票,未开票收入怎么调整过来?求解答!谢谢!
.刘
于2020-01-06 17:55 发布 546次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,你可以先做无票收入的哦,要发票的时候把无票收入冲销了然后再做
2020-01-06 18:23:37

账上不需要做了,因为19年已经全额做为成本了
2021-10-16 15:29:50

同学你好
借:银行存款
贷:应收账款/合同结算
2020-11-06 21:30:15

同学,你好
不需要的
2022-06-28 15:52:38

你好这个可以,借应交税费-简易计税,工程施工-分包,贷应付账款,
2021-05-25 17:04:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息