老师,请问下,我公司是信息技术服务公司(一般纳税人),18.6成立的,但一直没有业务,20.1月才有信息技术服务收入300万,同时收到其他公司给我们开的信息技术服务专票160万,我们可以进行加计10%扣除吗?那我加计10%抵扣,需要备案吗?如何操作呢?申报表又需要如何填写呢?谢谢!
馨兰幽雪
于2020-01-06 10:56 发布 560次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-06 11:01
你好几月份开始有收入的。
相关问题讨论

你好,在服务类的那一项填写
2019-02-20 13:48:54

你好同学,这个属于服务性行业,没有优惠的,如果想往优惠上靠要向税务申请。,
这个就是按自己收入放在报表上的就可以了同学。就是填写在收入上的。
2019-08-11 15:32:45

如果发生了销售服务的6%税率的销售额,对应填写到附表一6%对应的项目栏次即可。
2019-07-08 09:16:48

你给12366打个电话问一下应该是后台设置出错引起的,正常不会这样的,同学。
2019-08-04 12:16:44

填入主表的第一行即可。祝您工作愉快!
2018-12-06 13:40:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
馨兰幽雪 追问
2020-01-06 11:15
郭老师 解答
2020-01-06 11:19
馨兰幽雪 追问
2020-01-06 12:43
郭老师 解答
2020-01-06 12:51