送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-06 10:52

借:管理费用 280 贷:库存现金 280
全额抵减增值税时 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 280 贷: 管理费用 280

LJJ 追问

2020-01-06 10:56

我现在报税填了280,算是抵减吗?没有销项

紫藤老师 解答

2020-01-06 10:57

现在报税填了280,算是抵减,没有销项那就是留抵

LJJ 追问

2020-01-06 11:02

那我这次做账,要把这两笔分录都做进去吧

紫藤老师 解答

2020-01-06 11:06

对,要把这两笔分录都做进去

LJJ 追问

2020-01-06 11:12

好的,谢谢

紫藤老师 解答

2020-01-06 11:13

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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借:管理费用 280 贷:库存现金 280 全额抵减增值税时 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 280 贷: 管理费用 280
2020-01-06 10:52:29
你好是的,先计入管理费用-办公费
2019-06-05 14:23:02
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-04-15 15:13:50
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-04-15 15:27:56
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 填写附表4 减免表和主表减免税额栏
2019-12-27 15:49:38
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