境外工程,我公司4月份出口施工材料,5月报税前做了 问
6 月补开的免税发票可在 9 月申报时,在 “开具其他发票” 栏填列,同时在 “未开票收入” 栏填负数冲减 4 月已申报的未开票收入(金额一致)。 “出口应征税收入” 是指出口报关单用途确认为 “应征税” 的含税销售额,需与免税项目区分填列。 答
老师,施工企业,月末成本怎么结转呢,我这只用票做账, 问
同学,你好 税务认可的结转是什么方法呢? 按照完工比例结转。 完工比例是项目经理提供的 答
董老师,在线吗?有问题想咨询您~ 问
同学你好 老师不在线 答
您好:做9610出口的,但是在采购的时候没有发票,商品 问
有报关单(9610 按 “清单核放、汇总申报” 生成)。合规方式:1. 综试区企业享无票免税 %2B 核定征收;2. 小规模纳税人视同内销申报;3. 过渡用香港公司直采。 答
老师,公司购置了几台设备款已经支付发票也也已经 问
那个安装费还是摊销计入设备 答

研发费用加计扣除是每季度预缴税的时候填报还是年度汇算清缴的时候填报?
答: 研发费用加计扣除是年度汇算清缴的时候填报
请问现在国税要我写一个说明,说明2020年度的年度汇算清缴报表更正的说明怎么写 现在写说明是因为当时更正了报表,导致时间跟申报期时间不对,所以评分就扣分了 当时更正是申报期后更正的 更正的是当时的研发费用有误 我写说明应该怎么写呢
答: 你就简单按你实际情况说明一下就可以啊,就是几月更正的,因为啥更正的,结果是怎么样的,大体上就这么写啊
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
程老师 我现在在做年度汇算清缴,先进制造业研发费用100%加计扣除部分,我不想享受。填在哪个表上呢?
答: 亲,不好意思,我接收错误啦,麻烦你重新给程老师发一下吧










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