房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
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外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答
小规模专票减免的2个点增值税怎么做分录呢 问
您好,这个不用做分录的 答
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A单位给B单位付款没钱,C单位帮他们垫付。款直接付给B单位。怎么做帐?凭证后附的只有银行付款回单是吗?借:其他应收款—A单位 贷:银行存款这样做对不?
一般其他应收款能写借方吗?我公司交一笔临时接电费10000元,这电费以后会退回的,记帐凭证是写借:其他应收款贷:银行存款,是这样吗
上月的账会计凭证是对的如:借:银行存款1000 贷:其他应收款1000。填写数据时把其他应收款的1000写在了借方,请问现在怎么调整?
老师你好,我这边去年有一笔帐错了,我这个月需要做调整,之前错误凭证是借:银行存款4000/贷:其他应收款4000,请问我这个月具体怎么调呢
老师,我4月给项目经理转了5万元,当时做的凭证是:借:其他应收款-某某50000贷:银行存款-某某支行50000,现在项目经理把票交回来了,4月只有26000,我该怎么处理呢?做内账









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