老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
A单位给B单位付款没钱,C单位帮他们垫付。款直接付给B单位。怎么做帐?凭证后附的只有银行付款回单是吗?借:其他应收款—A单位 贷:银行存款这样做对不?
一般其他应收款能写借方吗?我公司交一笔临时接电费10000元,这电费以后会退回的,记帐凭证是写借:其他应收款贷:银行存款,是这样吗
上月的账会计凭证是对的如:借:银行存款1000 贷:其他应收款1000。填写数据时把其他应收款的1000写在了借方,请问现在怎么调整?
老师你好,我这边去年有一笔帐错了,我这个月需要做调整,之前错误凭证是借:银行存款4000/贷:其他应收款4000,请问我这个月具体怎么调呢
老师,我4月给项目经理转了5万元,当时做的凭证是:借:其他应收款-某某50000贷:银行存款-某某支行50000,现在项目经理把票交回来了,4月只有26000,我该怎么处理呢?做内账









粤公网安备 44030502000945号



媛来 追问
2020-01-05 22:47
媛来 追问
2020-01-05 23:47
bamboo老师 解答
2020-01-06 06:58