老师,那个19年有同事有些七七八八的款没有报销,合计5000多,我可以现在公账转账报销,然后票还是入到2019,挂一个其他应付款,然后1月冲掉应付款吗
Zeng
于2020-01-05 21:37 发布 859次浏览
- 送心意
小鹿老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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报多了就退回来处理
2020-06-05 17:03:33

你好 盖章盖在你付款的单子里面 你付款的时候还需要做借方其他应付款贷方银行的呀
2019-01-09 13:55:32

你好,同学。
你现在补提就是了的
借 预提费用
贷 其他应付款
2020-05-26 09:24:59

同学,你好,计入其他应付款的贷方
2020-04-15 17:23:03

摘要直接写XX报销XX费用就好了,不用备注挂账这类的,你这个其他应付款肯定有客商辅助,回头账上一看就知道了。
2020-01-14 23:36:41
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