这样说的过去吗。股东每个月都会公转私,数额大概在6万左右,所以挂了很多个其他应收款。为了冲这笔,我可以直接把股东借款的钱,最后又拿来冲工资。等于就是股东跟我们借的钱,我们又想股东借钱来发工资,最后把其他应收款或者应付款冲完???我们是制造业工厂。

大土豆
于2020-01-05 13:28 发布 1085次浏览
- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好同学,计提工资记入应付职工薪酬贷方,发放时借方记入应付职工薪酬
2022-10-04 14:05:54
我这样跟你讲一下,,比如说三月份你交的保险和公积金,他都是在三月份交的钱,但其实你三月份的工资是在四月份发的。我们用其他应收款就可以的,一般都是用其他应付款,但是你用其他应付款也没错,只是一个过渡科目。
2022-03-30 16:22:03
公转私用到哪里去了?冲工资?是冲股东个人的工资吗?也就是说每个月发工资的时候不发给他吗?
2020-01-05 13:52:51
同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-09-07 17:07:26
同学你好
对的
是这样写的
2022-04-02 11:12:12
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